實際哪個金額是正確的?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
暫估入賬發票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現在收到發票了,才發現,發票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現在該怎么處理呢
之前做賬做的暫估入賬,借:長期待攤費用,貸:應付賬款,付款時,借:預付賬款,貸銀行存款。但是現在收到發票了,才發現,發票金額多了,有一部分是老板私人付款的,我現在該怎么處理呢
暫估:長期待攤費用-2800,貸:應付賬款-暫估-2800,付款時借:預付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
正確金額是預估的金額加上老板私人付款的金額
那就按正確金額,不用調整發票多的,不用管。
你的意思是做公賬部分嗎?私人付款的那一部分不做賬嗎?
你好 個人付款的更正一下? 借銀行,貸其他應付款?
主要是我現在才知道老板私人付了一筆金額,我們公司還沒有付老板。
暫估:長期待攤費用-2800,貸:應付賬款-暫估-2800,付款時借:預付賬款:2800,貸銀行存款2800,收到發票是金額是6000,老板自己付了3200,我這種該怎么寫分錄呢。
就是把貸方銀行存款實際老板付的那一個做一個更正分錄,看我上面發給你那個分錄,其他都不變化。
你好 個人付款的更正一下 借銀行,貸其他應付款 ?沒有懂什么意思。我公司的銀行存款沒有減少。不應該是預付賬款?
是不是有一部分是老板付的嗎?我看你貸方都寫銀行存款了。沒有體現出來,老板付的那一部分,所以更正一下。
老板付的那一部分我還沒有寫分錄。暫估,還有公司那個付款,早已經做了分錄了,是我這個月收到發票之后才知道老板付了一部分金額。導致和發票金額不一致
你好 那哪個金額是對的 發票是對的是嗎?
是的,發票金額是正確的,老板私人付了一筆
你好 補上老板付款的分錄?? 借長攤,貸其他應付款? ?
能說一下,從頭到尾的分錄該怎么寫嗎
你好 是提前付了還是什么?
是的,提前付了
付款,貸預付,貸其他應付 借長攤,貸預付? 這樣補上? 后面就是攤了