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企業所得稅匯算清繳不退費 做留抵 怎么寫分錄 這次計提是按留抵之后的計提還是按實際的計提

2023-04-11 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 21:22

你好 這個留抵,就不需要賬務處理了 在后續的A106000表里面體現的

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快賬用戶5869 追問 2023-04-11 21:27

彌補虧損是自動體現 但現在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的

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齊紅老師 解答 2023-04-11 21:28

不能啊,這個退稅是必須退的,你現在不退,專管員后面也會打電話給你要求你退的

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快賬用戶5869 追問 2023-04-11 21:31

可以直接抵這個季度的稅費啊

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齊紅老師 解答 2023-04-11 21:33

你們那邊就比較送的

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快賬用戶5869 追問 2023-04-12 10:05

老師 多的費用好像是只能退回不能抵 那我這個季度應交的稅費還是正常計提繳納 后面退款到了在將退費記收入對吧

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快賬用戶5869 追問 2023-04-12 10:05

企業所得稅匯算清繳退費分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2023-04-12 12:54

是的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整

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你好 這個留抵,就不需要賬務處理了 在后續的A106000表里面體現的
2023-04-11
借應交稅費、企業所得稅貸利潤分配未分配利潤1300 借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅1500 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款200
2022-10-10
您好 去年留抵的時候 應交稅費-企業所得稅科目借方沒有余額?
2022-10-10
同學您好,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
2023-04-11
你好; 按照你15%做計提即可 ;? 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅 ; 繳納 :借??應交稅費-應交企業所得稅 貸銀行存款 。 你退稅是因為你們多繳納退稅的話 ;? 借銀行存款 貸?應交稅費-應交企業所得稅? ?; 借應交稅費-應交企業所得稅 貸以前年度損益調整;? 借?以前年度損益調整;? 貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022-03-25
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