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去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做

2022-10-10 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 19:52

您好 去年留抵的時候 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?

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快賬用戶2613 追問 2022-10-10 19:55

去年計提交納分錄是平的啊 匯算完了后要退稅

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:59

去年匯算清繳所得稅留抵了1300? 就是當時沒有做分錄?

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快賬用戶2613 追問 2022-10-10 19:59

今年匯算完去年預(yù)交的所得稅多了 要退1300 稅務(wù)局給留抵了 今年所得稅要交1500用了去年留抵1300 現(xiàn)在不明白這個分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:01

借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1300 貸:利潤分配-未分配利潤 1300 三季度需要繳納的企業(yè)所得稅計提了嗎?

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快賬用戶2613 追問 2022-10-10 20:20

計提了現(xiàn)在實際交了200怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-10 20:21

您計提的在貸方 上面分錄在借方?? 申報后繳稅直接寫200繳款分錄就好了啊

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您好 去年留抵的時候 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?
2022-10-10
借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤1300 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅1500 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款200
2022-10-10
?你好;? 你之前 留底的部分; 你做紅沖計提分錄? 沒有; 繳納分錄? 是借方掛著 所得稅? 金額的嘛? ?
2022-07-13
你好 1、借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅500 貸銀行存款
2020-10-19
你好你這個交計提么 ,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021-08-03
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