您好 去年留抵的時候 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目借方?jīng)]有余額?
①20年1月份交企業(yè)所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務(wù)局也做了留抵得手續(xù))這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務(wù)局也做了抵扣的手續(xù)),這時的分錄怎么做?
去年企業(yè)所得稅多交了1.5萬,不打算退了,留抵,今年匯算清繳后,怎么做會計分錄
所得稅匯算清繳有要退的所得稅,沒有直接退,留抵了,現(xiàn)在需要交稅2000,把之前沒退的1500抵了,再交500的所得稅。分錄怎么做呢
去年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄,這次用到留抵分錄怎么做
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
收到個稅手續(xù)費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續(xù)貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發(fā)直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產(chǎn)租金收入是填其他,還是填出租固定資產(chǎn)收入
公司租賃景區(qū)修復(fù)景區(qū)走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務(wù)成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數(shù)電發(fā)票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經(jīng)報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
去年計提交納分錄是平的啊 匯算完了后要退稅
去年匯算清繳所得稅留抵了1300? 就是當時沒有做分錄?
今年匯算完去年預(yù)交的所得稅多了 要退1300 稅務(wù)局給留抵了 今年所得稅要交1500用了去年留抵1300 現(xiàn)在不明白這個分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1300 貸:利潤分配-未分配利潤 1300 三季度需要繳納的企業(yè)所得稅計提了嗎?
計提了現(xiàn)在實際交了200怎么做分錄
您計提的在貸方 上面分錄在借方?? 申報后繳稅直接寫200繳款分錄就好了啊