你好! 對的,開票的可以綁定對公賬戶!按照賬戶流水開對應的發(fā)票!
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進行合作,在酒店租了間鋪子,營業(yè)額由他們代收,他們按照營業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時候卻要求我們開發(fā)票,合同里也寫了要他們開租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來就必須要開發(fā)票,我跟他們說了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開發(fā)票給他們,我應該怎么跟他們說呢?
老師請問一下,我們公司就是在淘寶開了一個店鋪,賣的是拼多多的東西,別人在我們店鋪下單,我們就去拼多多下單寄給客戶,這種怎么做賬呢? 這種收入和去拼多多購買東西都沒有發(fā)票,可以入收入和成本嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,我們商鋪這有個酒店一年物業(yè)費6萬左右,結(jié)果今年他們酒店做了隔離點,他們要跟政府結(jié)算費用的話我們水電費發(fā)票都是統(tǒng)一的,他們說不行,結(jié)果就需要把水電費的費用都要算到物業(yè)費里面讓我們給他開發(fā)票,他這直接就導致物業(yè)費一下就超出了好幾萬左右,最后他說他報了以后的話在讓我沖紅,這樣可以嗎
老師問你個事,就是我們和供應商合作,就是把他們的酒上在我們的店鋪里面,我們當時候付他們的一件代發(fā)價!他們給我們開票。但是我們有幾個店鋪,但是都是綁定的私人賬戶,現(xiàn)在這個酒如果從對公賬戶走賬,是不是可以把這個酒重新上一個店鋪。這個店鋪就綁定對公賬戶?
老師,請問一下,就是我們和供應商合作,就是把他們的酒上在我們的店鋪里面,我們當時候付他們的一件代發(fā)價!他們給我們開票。但是我們有幾個店鋪,但是都是綁定的私人賬戶,現(xiàn)在這個酒如果從對公賬戶走賬,是不是可以把這個酒重新上一個店鋪。這個店鋪就綁定對公賬戶?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
比如哈。客戶在我們店鋪里面買了東西,然后由供應商給我們發(fā)貨!(因為我們手里沒有實際的庫存)發(fā)貨后我們再付給供應商一件代發(fā)價,供應商給我們開發(fā)票來。這種怎么做賬
你好 1,我給供應商訂單,打貨款時,借;庫存商品,貸;銀行存款 2,借;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸;銀行存款 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 借;銀行存款,貸;庫存商品
雖然實際你們沒庫存,但是賬面是要體現(xiàn)的,庫存商品一進一出
能不能一步一步的給我分開說?我們是客戶在店鋪里面買了商品,然后付款在平臺上,然后廠家發(fā)貨。我們付貨款給廠家,廠家給我們發(fā)票!!
貨款給廠家: 借:庫存商品。貸:銀行存款 下單收款 借:銀行存款(可以寫平臺對應的賬戶) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 月末結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本