你好,不需要補交的,你扣除了個人的,做到營業外收入。
老師 情況是這樣的,我發現進幾期的申報表中的30行本期繳納上期應繳納稅額 這個金額一直是錯誤的。導致現在出現多繳稅額為負數。但是實際是沒有多繳或少繳納的。我本期申報的時候直接調整差額。讓報表平衡。可以嗎
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應該怎么調整啊 現在賬上是貸方的負數余額
因為是稅局系統的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調
老師,請問申報個稅時已繳款,但是后期進行了更正申報,實際稅款金額多了幾分錢,但是系統里面沒有要求補繳,導致個稅實繳金額與賬面計提金額出現幾分錢差異,這少交的幾分錢怎么調整?
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。