你好 實務(wù)中可以的 可以調(diào)整在這月
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點不太明白
老師 情況是這樣的,我發(fā)現(xiàn)進(jìn)幾期的申報表中的30行本期繳納上期應(yīng)繳納稅額 這個金額一直是錯誤的。導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)多繳稅額為負(fù)數(shù)。但是實際是沒有多繳或少繳納的。我本期申報的時候直接調(diào)整差額。讓報表平衡??梢詥?/p>
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
老師,增值稅申報表中第25行有期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))2w,指的是公司欠繳2w嗎?如果我要現(xiàn)在繳納,是得在第30行填上2w即可嗎
老師,請問申報個稅時已繳款,但是后期進(jìn)行了更正申報,實際稅款金額多了幾分錢,但是系統(tǒng)里面沒有要求補(bǔ)繳,導(dǎo)致個稅實繳金額與賬面計提金額出現(xiàn)幾分錢差異,這少交的幾分錢怎么調(diào)整?
我這會在體統(tǒng)調(diào)整前期的應(yīng)收,需要掛一個賬戶收款,但是我又不想放到現(xiàn)金銀行賬號里面,這樣方便后面做應(yīng)收分析,前期的收到的款項放在哪個賬戶里面合適
匯算清繳中,工資薪酬支出是1到12月計提工資嗎?含不含12月暫估的獎金。其中還有一個職工生育保險金返還到公司賬上沖了前期為這個職工計提應(yīng)付工資薪酬,這個匯算表里職工薪酬支出含不含這個職工生育保險金。
老師,請問設(shè)備銷售和設(shè)備安裝,水庫,分別是多少?
老師,公司成立于25年1月,小股東認(rèn)繳了1%的股份,2萬元。現(xiàn)在要退出,轉(zhuǎn)讓價為2萬,這幾個月產(chǎn)生了一萬的凈利潤,怎樣計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅?
中介公司銷售購買來的豬及鮮肉,需要交增值稅嗎
你好老師,收到待報解預(yù)算收入怎么做賬?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,認(rèn)證發(fā)票在哪個網(wǎng)站?應(yīng)該不需要辦理金稅盤、稅控盤認(rèn)證發(fā)票吧?直接在網(wǎng)站用帳號、密碼登陸認(rèn)證?廣東地區(qū)
公司租賃的景區(qū),投資裝修,付的裝修工程款怎么做分錄? 我計入勞務(wù)成本—外包成本可以嗎?在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
老師,你好,差旅費補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以算費用嗎
但是這個負(fù)數(shù)填寫在哪里呢 我在30行那里操作 系統(tǒng)顯示不能保存 必須要大于等于0
那從實務(wù)情況看 那得更正上期申報或之前申報表才可以了 那要不您再等等看 等到可以變成正數(shù)時候再調(diào)增
如果等到正數(shù)調(diào)整。前面的報表要更改嗎
要是正規(guī)處理是要更正 因為您這個問題是前面報表填寫問題照成的 就看您們稅局是否很介意這個 因為28-31行相對不太影響增值稅計算