你好,這個月的結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?3萬
我這個月進項不夠,我的銷項稅額10萬,講項7萬,還有3萬可以留到下個月抵扣嗎
老師我們12月認證進項發票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項稅50萬元,進項稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準數?
2月我進項大于銷項,進項比銷項大10萬,進項留抵10萬,進項轉出10 萬,3月我銷項是5萬,進項3萬,應納稅額用上月的留抵進項抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項是10萬進項是2萬,應納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進項,那我稅負怎么計算
我們公司上個月有5萬的留抵稅額,現在這個月銷項稅額是3萬,抵扣完銷項稅額還剩兩萬留抵稅額,那么如何賬處理,怎么分錄
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接?。?/p>
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
那留抵稅額2萬呢,還需做賬嗎?
你好,留抵稅額2萬,在應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?借方余額體現,不需要特地做分錄啊?
上個月留抵稅額5萬,當時是不是結入借方應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅5萬,這個月就做一筆分錄借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3萬
你好,上個月留抵稅額5萬,當上個月的結轉分錄是: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
那什么時候用這個留抵稅額的科目呢?
你好,沒有這樣的明細科目?
我也不確定有沒有,之前財務做的,但是在網上查了也有這個科目,所以不知道她做的對不對
你好,上個月有5萬的留抵稅額,現在這個月銷項稅額是3萬 上個月留抵稅額5萬,當上個月的結轉分錄是: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)5萬 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月的結轉分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3萬, 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)?3萬 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
我知道啊,但是之前財務不是你說的那樣做的,那是代表她做錯了嗎?
你好,之前財務不是那樣做,那說明有錯誤的?