你好,工資是按月計提的,只是先不支付。收入也是按實際銷售月份入賬,收到款后沖應收賬款
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規模那個勞務公司,他一個發放工資的一個分錄的問題,因為他的工資發放有點麻煩,就是他現在不是九月份嘛,他才發了七月份的工資,那我七月份是不是應該做計提對吧?然后八月份又開了票,所以我現在做的時候就有點迷糊了,七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認了收入之后,我應該是結轉成本的,但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來,我現在就是七八月,我就有點糊涂。
老師 我想問一下 我們公司因為疫情原因8.9月工資差旅都沒發放 10月份開始上班 今天陸續發放8工資和報銷差旅 但是打印九月份的回單和對賬單出來 對賬單什么沒有工資款項 回單也沒有差旅 那我9月份的賬務怎么處理呢?是按對賬單做還是???
那請問一下老師我的公司是做勞務派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發放工資退回工資這樣,那我是不是發放時,借:應付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結轉多少勞務人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結轉多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現在沒有費用票,也只有工資成本
老師,我想請問一下,我們公司的業務員的工資是客戶貨款回來才發放的,那么我們1月份的貨款,4月份才回來,那我這邊計提提成應該是哪個月呢?是1月份還是4月份呢?因為不確定什么時候客戶會付款的,或者是否會壞賬的情況下
老師好我想請問一下我們公司4月份發了一唉代發提成,走的公戶,所以沒弄個稅,現在這個發放金額要連同5月工資一塊合并計算稅款,那我個稅真正申報繳款是只按照5月的工資申報還是連同4月的提成一起申報呢
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
那如果到時候貨款沒有收回來呢?或者發生現金折扣呢?這樣如何寫分錄呢
你好,貨款沒收回來就會一直掛在應收賬款上,發生現金折扣你就沖財務費用
我主要想問的是業務員提成那部分,不是應收賬款那部分
你好,業務員提成你不是發工資給業務員,一筆歸一筆的,你收回到多貨款就入多少收入 提成支付時再做發放工資的分錄
就是我1月份的銷售,5月份才收到貨款,但是發生現金折扣了,那么我這邊做利潤表的時候是做在1月份還是5月份呢
業務員提成是銷售費用的,如果做在1月份的話,那是1月份的時候計提,但是我那個時候不知道能收回多少錢,那我計提的提成就對不上呀
你好,現金折扣在5月的賬里做
那業務員的提成呢?
提成你發工資的時候做啊 比如提成5萬,你發5萬給員工 借:應付職工薪酬 5 貸:銀行存款5
那我這邊計提業務員的提成是1月份還是5月份呢?
你好,1月的收入,1月計提業務員提成工資
我這邊1月份發生的銷售,提成就不計算,等5月份實際收到貨款的時候計提提成,就是 借 銷售費用 提成金額 貸 應付職工薪酬 然后發放的時候再正常操作嗎?
那回來的貨款少了,就到時候再沖減那個提成金額是嗎?
你好,如果貨款少了,那你的提成也少了,你的工資要沖銷一部分。
就是真正回來的時候沖減,1月份的利潤表不需要調整,5月份回來的時候調整5月份的利潤表就可以了是嗎?
你好,是的,5月的報表才調整
好的,謝謝你
你好,不客氣,祝你工作愉快