你好對(duì)的 是這么做的
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時(shí)匯算清繳時(shí)把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過扣除比例?
我們公司招待費(fèi)一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計(jì)入了管理費(fèi)用-招待費(fèi),如果是銷售部門就計(jì)入銷售費(fèi)用-招待費(fèi),那我在匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),是管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用中的兩個(gè)招待費(fèi)之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)按部門分別計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這兩個(gè)科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么劃分,一般分為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-招待費(fèi),這2個(gè)科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時(shí)候,是不是這個(gè)銷售費(fèi)用-招待費(fèi)正常可以扣,這個(gè)管理費(fèi)用招待費(fèi)需要按發(fā)生額的60%最高不超營業(yè)收入的萬分之五呢?
老師,年度匯算清繳參考的招待費(fèi)按收入的0.5%這個(gè),我管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)費(fèi),銷售費(fèi)用有招待費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)我是要把業(yè)務(wù)費(fèi)和招待費(fèi)合計(jì)去計(jì)算轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?還是僅指其中一個(gè)?
土地增值稅清算時(shí),房款未交清的算不算已售房屋
A107040企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)表怎么沒看到了,那是需要勾選哪個(gè)了
老師,2023年交了一筆企業(yè)所得稅,沒進(jìn)所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在在2024年的賬里調(diào)整,分錄怎么寫
凈資產(chǎn)怎么算 如何求凈資產(chǎn)
你好,我們公司有一款商品,去年會(huì)計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?huì)計(jì)那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
個(gè)人經(jīng)營的個(gè)體工商戶被客戶要求開發(fā)票,開普票的話一個(gè)季度不超過30萬,但各項(xiàng)成本費(fèi)用沒有發(fā)票,只有收據(jù),人工費(fèi)用也沒有憑證,營業(yè)所得稅能扣除這些費(fèi)用嗎?
#老師,我們是一家混凝土公司,購水泥等材料生產(chǎn)然后發(fā)出給客戶,那我們是借:發(fā)出商品,貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品#是不是這樣
老師,假設(shè)員工3月份工資5000,4月份才參與繳納醫(yī)社保,假設(shè)員工4月工資5500,單位承擔(dān)醫(yī)社保1039.48,個(gè)人承擔(dān)部分是432.32,4月份個(gè)稅假設(shè)要扣12,老師能幫忙寫一下4月份計(jì)提和發(fā)放三月工資的會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們是商貿(mào)公司,委托其他工廠加工產(chǎn)品,賣給客戶,由于質(zhì)量問題,酸奶質(zhì)量粘度不夠,客戶退貨,由于保質(zhì)期短,來回的運(yùn)費(fèi)也高,選擇就地報(bào)損, 一共報(bào)損了358件,要計(jì)入營業(yè)外支出,還是管理費(fèi)用的貨損?
老師,需要繳納印花稅嗎
就是不看一級(jí)掛的科目是吧 只要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)就算一起就好了
對(duì)的,是的,是這么理解的,是所有的部門招待費(fèi)一塊做