你好,沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么做的。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過(guò)30萬(wàn) 銷(xiāo)售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬(wàn),免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
國(guó)家政策季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 季度30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對(duì)嗎?不對(duì)的話怎么改正?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,開(kāi)的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬(wàn)時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn)的普票,可以這樣確認(rèn)收入嗎:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
郭老師在么?有個(gè)問(wèn)題咨詢一下
員工社保沒(méi)在自己公司,餐費(fèi)不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來(lái)了。這個(gè)怎么處理
老師,制造部門(mén)里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時(shí)候要與管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營(yíng)業(yè)成本大于年度總購(gòu)進(jìn)的金額會(huì)是什么原因呢?
老師 你說(shuō)員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢(qián)扣掉,你說(shuō)咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個(gè)稅還可以申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎?24年沒(méi)有申報(bào)?現(xiàn)在申報(bào)是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說(shuō)員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢(qián)扣掉,你說(shuō)咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào)。實(shí)收資本增加25萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫(xiě)合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請(qǐng)貴單位協(xié)調(diào)為盼!