是的,利潤總額數字是不會變的,
請教 年度匯算清繳企業所得稅根據本年累計數“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現正數,(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負數”有一個月是正數需要交納企業所得稅嗎?
老師企業所得稅申報表中的利潤總額是不是利潤表中的本年累計利潤利潤總額數
2021年企業所得稅匯算清繳的利潤總額和第四季度季報的利潤總額不一致可以嘛
老師您好,請問2022年12月底的利潤表中計算企業所得稅的時候,表中已交所得稅包括2021年度匯算清繳的稅額,12月底的應交企業所得稅額是不是應該加上21年匯算清繳稅額的數據
老師,2022年的企業所得稅匯算清繳年度申報表中的利潤總額,是不要和2022年12月累計利潤總額一致?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎