你好,個(gè)人可以去稅務(wù)局代開(kāi),他沒(méi)有辦理臨時(shí)稅務(wù)登記。只能開(kāi)普通發(fā)票,開(kāi)不了專(zhuān)票的。
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開(kāi)票只能開(kāi)普票,專(zhuān)票只能代開(kāi)嗎? 稅務(wù)局代開(kāi)是要收幾個(gè)點(diǎn)啊?公司開(kāi)普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對(duì)方是一般納稅人,我們給開(kāi)的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對(duì)方是可以抵扣的嗎?
今天我公司收到一張81萬(wàn)以個(gè)人名義在稅務(wù)局代開(kāi)的運(yùn)輸費(fèi)增值稅普通發(fā)票。這個(gè)票我們可以作為成本嗎?個(gè)人所得稅怎么辦?
老師您好 我們公司開(kāi)的是0稅率的增值稅普通發(fā)票 稅目是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)—國(guó)際代理運(yùn)費(fèi) 那我們收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票也就是成本可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我個(gè)人為A企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù),這個(gè)月發(fā)生收入10000元,A公司要我去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票才可以付錢(qián)給我。請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人去稅局可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?如果如果去稅局開(kāi)發(fā)票要交一個(gè)點(diǎn)的增值稅還要交其他什么稅?
老師下午好,我們公司是做貿(mào)易的 一般納稅人,每月開(kāi)票金額在130萬(wàn)左右,,年底老板要買(mǎi)幾箱茅臺(tái)送給客戶(hù),金額在二十萬(wàn)左右,這個(gè)可以一筆入招待費(fèi)嗎,,對(duì)方可以開(kāi)普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票,,,如果我們要求對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,,我們可以用來(lái)抵扣嗎
老師,餐飲行業(yè)是收入隱瞞,所以勞務(wù)成本余額特別大。如果沒(méi)有隱瞞收入,注銷(xiāo)的時(shí)候?yàn)槭裁匆褎趧?wù)成本轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出啊,什么底層邏輯
老師那如果餐飲行業(yè)人工勞務(wù)成本期末余額特別大沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完,注銷(xiāo)的時(shí)候怎么辦,如果注銷(xiāo)的時(shí)候一下全部結(jié)轉(zhuǎn)了,報(bào)表也不好看啊
債務(wù)免除是單方法律行為嗎
老師,你的意思是把后廚人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
員工報(bào)銷(xiāo)和借款的單子沒(méi)有紙質(zhì)簽字審批的,只有釘釘流程審批的,可以嗎
老師,我們是銷(xiāo)售方,在24年給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在合同變更了,產(chǎn)品數(shù)量減少了,對(duì)方要求我們根據(jù)變更后的合同重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在收到變更合同了,還需要其他手續(xù)嗎,只有變更后的合同可以嗎?
一般納稅人的物業(yè)公司與業(yè)主沒(méi)有簽訂協(xié)議,年初一次性收去了全年的物業(yè)費(fèi)業(yè)主也沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這一次性收取的物業(yè)費(fèi)的增值稅怎么確認(rèn)
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計(jì)入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,資本公積可以彌補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,物業(yè)是小規(guī)模,給個(gè)人開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)正式發(fā)票嗎?13%專(zhuān)票
如果開(kāi)增值稅專(zhuān)票,可以抵扣。