你好不可以的,免稅對應的,它是沒法抵扣的。
老師您好 我們公司開的是0稅率的增值稅普通發票 稅目是經紀代理服務—國際代理運費 那我們收到增值稅專用發票也就是成本可以抵扣進項稅嗎
你好,國際貨運代理公司開發票的時候可以開“經紀代理服務”報關費 這樣的明細嗎,我們是免稅了0稅點發票
老師,我們公司業務是國際貨物運輸代理,現在是有政策是免征增值稅,開的是0稅率,那我們港雜費進項能抵扣勾選嗎?
老師,請問我們是國際物流公司,開的發票是經紀代理服務費,國外的,是免稅的,我們有個客戶是建筑公司,可以開“經紀代理服務*國際貨物運輸代理”,給我們的建筑公司客戶嗎
收到的進項只要是專票都可以抵扣增值稅嗎,項目名稱是服務費之類的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費用,對方開了專票給我們,我們可以用來抵扣增值稅嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
我是0稅率 老師 不是免稅…
我查了0稅率和免稅最大的區別就是0稅率可以抵扣進項稅 那我這個情況 可以抵扣進項稅嗎
零稅率,你交稅了嗎?沒有交稅都不可以的。