您好,可以截個圖不
這個月出口退稅,申報79萬,退了55萬。到江蘇稅務局查說有疑點,美元離岸價與電子信息不符。稅務局讓我沖減申報錯誤的。然后再正式申報正確的。我想問我申報的是10月份的所屬期,到11月上面的操作行不行。因為申報期過了。
你好,出口退稅申報自檢之后,跳出一條,申報的美元離岸價(108611.60)超過報關單電子數據中的(94612),應該是什么原因呢?
請問申報出口退稅時出現這個疑點是什么問題?:美元離岸價(16740.11)超過海關信息離岸價(15862.0)合理區間,企業需提供《出口貨物離岸價差異原因說明表》
學堂老師,請教一下,出口退稅因為業務量少,出口明細申報表是手工錄入的,問一下在報關單信息一欄有填寫出口數量,美元離岸價,這個美元離岸價是報關單商品的總價還是單價呢?謝謝老師了
申請辦理出口退稅申報顯示疑點: 申報的美元離岸價(16356)超過報關單電子數據中的(4493.41),請確認企業申報數據是否有誤。
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
嗯,好的,有2單都是
你好,你是出口這個的嗎
嗯,是出口退稅
您好,那就是因為離岸價格那個錯的了
那應該怎么處理才可以辦理退稅呢?是事是什么原因離岸價會弄錯的呢?
就是這個價格你填錯的了,修改一下
怎么修改呢?
是貨代那邊填錯的嗎
這個得讓專管員給你確定一下報關單的數據才可以
那我們自己可以在哪里看出離岸價和報關單上的美金不一致呢?
海關會給你們出口貨物的離岸價格