您好,您的分錄是正確的
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現在承包了一個勞務分包工程這個開票是建筑簡易計稅3%來的(簡易計稅當月是無法進行進項抵扣的對吧)。 只有當月我們有開9%的發票出去才可以進行進項抵扣。
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?還有,我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當月都銷售了的
今年一月份接手一家公司,1~2月份發生的所有票據回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進項發票進行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進項發票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
老師 我做的增值稅留底稅額的那個分錄也是對的嗎 我之前沒有做過留底的分錄 你看看哈
您好,我們不做??增值稅留底稅額 這個科目,把進項銷項結轉差額就是留底了,您要做這個分錄也不會錯
您看看,我們有簡易計稅的科目?
你看看,如果進項銷項差額的話就算留底,那分錄怎么寫,老師指導一下吧
您好,我們就是您上面那個分錄,只是沒有”成交稅金-增值稅留底稅額”其他增值稅科目都結轉到未交增值稅科目,跟您是一樣的 “