你需要抵扣就勾選,不需要抵扣的情況下,你就做到應交稅費,待認證 以后需要抵扣的時候再做進項再勾選。
今年一月份接手一家公司,1~2月份發生的所有票據回單到這個月初才給我,這個月做申報前是否需要把1~2月份還沒有抵扣的進項發票進行勾選抵扣呢?我看了一下去年年底申報還有留底,綜合發票平臺我也查看了一下,2021~2022年還有進項發票沒有抵扣的,這種情況怎么處理?
今年一月份剛接手一家工業制造業,我在做1~2月份的賬務時,發現進項比銷項金額大,這種情況能做進項抵扣嗎?去年的賬我也看了一下,除了兩三個月是收入大于成本,其他幾個月都是收入小于成本,去年年底還有留底。
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業務成本了,進項稅額沒有抵扣,現在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業務成本呢
老師早上好!我想問一下,老板需要2號給客戶開具發票,但我還沒有報稅呢!那這個算四月份還是三月,進項也是今天才進來的,直接抵扣到三月了嗎
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現在重新協商為借款了,那現在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅
公司請外來網紅宣傳(網紅非本公司雇員),網紅火車費開本單位稅號發票,可否進行報銷
公司每月都有進項發票,這些發票合規入賬后當月抵扣是不是要好些哦?干嘛要放到以后抵扣呢?
你好,企業根據稅負來繳納增值稅,如果你進項大于銷項了,不交稅款有風險的。
申報表到一月份都有留底,這種情況下是不建議勾選抵扣是嗎?
對的,是的,是這個意思的。
是要等留底在某個月用完后才能再做新的進項勾選抵扣嗎?
對的,是的是的是的是的是的。
1~2月份沒有做的進項怎么做賬務處理,分錄告知一下。等到某個月需要做進項抵扣時分錄怎么記?
借管理費用或者是庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行存款 認證抵扣 借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證。
稅負怎么計算?
繳納的增值稅/不含稅的銷售額等于增值稅稅負。