您好 請問您的會計分錄在哪里啊
老師你好,我11月份進項稅剩余了10000,12月把這個剩余進項稅用了,那么是不是用進項稅額轉出這個科目
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?還有,我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當月都銷售了的
老師 幫忙看看 這是2月份的 其中我們銷項票有3%簡易計稅的 還有9%一般計稅的 2月份當月我抵扣的進項發票多了842.92 你看看我做到這個分錄對不對呢
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證
請使用微信掃一掃登錄
這里,幫忙看下
請問10月跟11月當時分錄怎么寫的
我們這個月有進項轉出,轉出的那個是十月份跟11月份的那個進項稅額。會計分錄你能幫我看一下對不對?還有,我們這個月的話,進項是,大于那個銷項的,而且進項轉出之后,我們還有期末留底稅額。 我們10月11月商品在當月都銷售了的
老師幫忙解決下
那您10月份 11月份當時進項抵扣怎么寫的分錄? 請問什么原因需要進項轉出?
上家發票異常,稅務局要求進項轉出
進項稅額轉出這樣寫分錄正確的 請問您12月份進項 銷項都結平了嗎?
10月11月抵扣就是正常認證的, 第一分錄, 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 第二分錄 結轉主營業務成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品
那進項稅額轉出分錄正確的 后期上家還會開具發票的吧?
轉出的這家公司后面沒有開票,我們12月的進項是其他供應商
后期會補開發票就行 您直接做了轉出 對方不開紅字嗎?
轉出的這家公司后面沒有開票,我們12月的進項是其他供應商,我們12月主營業務成本還是按照這張表里的不含稅金額做對嗎?
這張圖,老師
以后也一直不好開具發票了嗎?
如果這個后面不補開了,我們怎么做賬務處理?
后面不補開了? 這會轉出的稅額計入了庫存商品 然后庫存商品還要結轉到主營業務成本 這個發票 稅務允許您做成本扣除嗎?不允許的話 匯算清繳還要納稅調增
我這個對的,還要補充其他的分錄嗎?
后期對方開具發票么?能確定嗎? 如果不開了 這個庫存商品已經銷售 還要把這個稅額結轉到主營業務成本
如果對方不開票了,然后我是不是還要再做一個結轉,就是應交稅費應交增值稅進項轉出借借方,然后貸方是那個主營業務成本?是這個意思嗎 真心,謝謝老師,
借:主營業務成本 貸:庫存商品 還要做這筆分錄 進項稅額進入了庫存商品 也要結轉掉啊