計(jì)提所得稅是需要交多少才計(jì)提的。不交就不提
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補(bǔ),預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)以前年度虧損,今年一季度盈利,做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,今年一季度盈利全部彌補(bǔ)了去年的虧損,今年一季度做賬,還需把盈利的這部分計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎?
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒(méi)交,今年全年是盈利的,一二季度沒(méi)有用彌補(bǔ)以前年度虧損,交了所得稅,這個(gè)怎么處理
老師 您好~咨詢(xún)下,化妝品發(fā)票,公司可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)多繳納了稅款,這個(gè)月更正后想申請(qǐng)退稅或者這個(gè)月抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么操作?我這個(gè)月申報(bào)了一下,發(fā)現(xiàn)不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發(fā)到個(gè)人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎(chǔ)想考4個(gè)月以后的中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,在職學(xué)習(xí),現(xiàn)在開(kāi)始,來(lái)得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個(gè)么
老師,個(gè)稅的匯算清繳計(jì)算,只要達(dá)到某一檔位稅率,扣除5000和專(zhuān)項(xiàng)扣除和五險(xiǎn)一金以后的應(yīng)納稅所得額*稅率,那這個(gè)稅率是階梯式計(jì)算還是只要達(dá)到就都按這個(gè)稅率呢?
連續(xù)付息的平息債券是連續(xù)付息債券么,折線圖是這個(gè)么
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是國(guó)企下的第三級(jí)子公司,簽的合同工只有一個(gè),請(qǐng)問(wèn)一下,臨時(shí)聘請(qǐng)的人員簽訂一個(gè)臨時(shí)用工協(xié)議,報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用可以直接報(bào)給這個(gè)臨時(shí)聘請(qǐng)的員工的嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝! 這個(gè)題,出售乙公司的股份時(shí),2024年度乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元,并宣告分派現(xiàn)金股利20萬(wàn)元。這個(gè)借,長(zhǎng)期股權(quán)投資—損益調(diào)整100 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資.—損益調(diào)整20 不用反向結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 發(fā)放的現(xiàn)金股利的錢(qián)算不算進(jìn)售價(jià)1100萬(wàn)里面呢?
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠填寫(xiě)那個(gè)表呀,征收率是多少?