你好同學(xué) 到了年底匯算清繳時,多退少補。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
所得稅這個季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個季度盈利能彌補去年的虧損,不交稅嗎
老師我們今年第三季度報所得稅是截止9月底是盈利,彌補以前年度虧損后,還是盈利,交了所得稅,如果第四季度全年納稅所得額又變成虧損了,那我第三季度交的所得稅是不是就是預(yù)交稅了
去年是虧損,今年一二季度盈利交了所得稅,三四季度虧損沒交,今年全年是盈利的,一二季度沒有用彌補以前年度虧損,交了所得稅,這個怎么處理
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開票類目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉(zhuǎn)賬都要計算對應(yīng)的附加稅增值稅企業(yè)所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發(fā)票怎么能避免重復(fù)報銷
老師 我們一個同事離職了, 當(dāng)時簽的合同工資是1.6萬,實際發(fā)放也是1.6萬, 但是領(lǐng)導(dǎo)實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領(lǐng)導(dǎo)私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據(jù)財務(wù)人員我和同事的聊天記錄, 和領(lǐng)導(dǎo)和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細(xì)表,明細(xì)表上只有領(lǐng)導(dǎo)簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認(rèn)這個能通過嗎?
老師,企業(yè)匯算清繳時,把24年科目余額表導(dǎo)出 看看那些項目沒有發(fā)票但是賬上是費用,這些需要調(diào)增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關(guān)單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據(jù)都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發(fā)票分別是 經(jīng)營租賃*房租 6000元 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費6000元 企業(yè)管理服務(wù)*服務(wù)費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現(xiàn)在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業(yè)每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護(hù)費
年度匯算清繳有個彌補虧損表,那是自動生成的還是需要自己填的,對這個表沒有印象,按說匯算后,再報季度所得稅時候是自動有的數(shù)嗎,還是需要手動填上彌補以前年度數(shù)
往年的虧損會自動帶出的。但是彌補這一步,需要自己手工填。
季報時候我沒有填上彌補數(shù),造成交所得稅,那年度匯算清繳不就得全部退回來嗎
第一第二季度都盈利,交了所得稅,三四季度都是虧損,但是全年還是盈利,那這種如果第四季度我要填上彌補數(shù),不就得退稅了
是的。如果多交稅,是可以退回來的。 退稅,可能會引起稅務(wù)查賬。
那如果不退稅呢,直接不彌補可以嗎,已經(jīng)交了
不彌補,也有可能會被稅務(wù)看到?jīng)]有彌補。如果不想退稅,又作到虧損彌補正常,只有盈利才合適。
那老師我怎么處理合適呢,我一二季度季報沒有填彌補虧損交了稅,又不想退稅麻煩,要怎么做呢
那你就看一下有沒有哪些可以納稅調(diào)增的。調(diào)上去。就可以。
那第四季度所得稅不用填彌補虧損數(shù),等年度匯算清繳調(diào)增就行是吧
是的,同學(xué)。這樣作是可以的。
老好的師還有最后一個問題,個人所得稅專項附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點,只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎?
好的老師還有最后一個問題,個人所得稅專項附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點,只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎?
老好的師還有最后一個問題,個人所得稅專項附加扣除確認(rèn),工資達(dá)不到交稅點,只填社保自己承擔(dān)得那部分,用不著那些子女教育,繼續(xù)教育,贍養(yǎng)老人等,還需要確認(rèn)嗎? 答:用不著不用確認(rèn)。
好的謝謝老師
客氣了,祝工作愉快!