你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會計分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營業務收入 營業外收入 這么做對嗎減免的增值稅做營業外收入處理
小規模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業務收入,貸:應交稅費應交增值稅,然后季度申報時借:應交稅費應交增值稅,貸:營業外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業務收入,是按哪種做??
,小規模納稅人,按照免稅政策每月達不到繳稅限額,做主營業務收入還需要做免征增值稅的分錄嗎? 還是直接 借 銀行存款 貸 主營業務收入 就行了
2022年1月開普票3個點發票 100000元享受政策2912.62增值稅免稅,做分錄是借銀行存款,貸主營業務收入, 不需要做應交稅費嗎?免稅還是做營業外收入?
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款-44100。貸:主營業務收入43663.37。貸:應交稅費-增值稅436.63;同時“免稅稅金轉入營業外收入”,借:應交稅費-增值稅436.63貸:營業外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因為現在國家優惠政策,這增值稅是免的,所以會多出那一筆分錄
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
2022年一整年都是如此記賬嗎
你好,開普票3個點免稅是這樣做賬 如果是直接免征了,那就是? 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入
老師2023年1月開的3個點普票呢也是一樣做分錄嗎
你好,2023年1月開的3個點普票 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?