你好!先確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)月底統(tǒng)一轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
你好,我們4月開發(fā)票40萬,疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營業(yè)務(wù)收入38.83萬,貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營業(yè)外收入 這兩個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會(huì)計(jì)分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 這么做對(duì)嗎減免的增值稅做營業(yè)外收入處理
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對(duì)嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
2022年1月開普票3個(gè)點(diǎn)發(fā)票 100000元享受政策2912.62增值稅免稅,做分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 不需要做應(yīng)交稅費(fèi)嗎?免稅還是做營業(yè)外收入?
您好,小規(guī)模減免增值稅,借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。然后在做,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入。是這樣嗎?
老師,機(jī)械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個(gè)月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計(jì)算成本比較好?如果用訂單法,一個(gè)訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個(gè)產(chǎn)品要單獨(dú)核算出成本嗎?
老師請(qǐng)問一下工地申請(qǐng)個(gè)體戶可以申請(qǐng)嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費(fèi)在用,也沒有開租賃發(fā)票,這個(gè)不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時(shí)的成本就只有原材料,運(yùn)費(fèi),人工工資,這個(gè)廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個(gè)合并報(bào)表模板不知道怎么使用,請(qǐng)問老師有教程嗎?
老師您好,個(gè)體都需要申報(bào)哪些,是季度申報(bào)嗎
我是一般納稅人購進(jìn)S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
你好,我接了一家公司的賬,小規(guī)模,現(xiàn)在剛開始,需要去辦理營業(yè)執(zhí)照。讓我當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,那我做了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以后,可不可以改成其他人。
老師,小規(guī)模注銷走簡(jiǎn)易注銷,銀行存款有余額,實(shí)收資本余額大于銀行存款額,未分配利潤為負(fù)數(shù)。需要在走流程前做退股的分錄不?不做退股分錄可以不?
老師,我想問一下去年開的小規(guī)模納稅人目前只有小賣買跟小服務(wù)幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票,現(xiàn)在接了個(gè)大項(xiàng)目,對(duì)方要求開專票,開專票跟開普票有什么區(qū)別老師。
老師:小規(guī)模納稅人免稅部分計(jì)入營業(yè)外收入,那增值稅納稅申報(bào)表的收入和所得稅納稅申報(bào)表的收入就會(huì)不一樣?