去年業務的進項不能抵扣??
老師,我們公司準備22年1月變更成為一般納稅人,21年12月付22年1-6月的房租,這樣的話22年1月取得增值稅專用發票可以抵扣增值稅嗎?
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發票,當時是小規模納稅人,當月未收到成本發票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規模期間發生的銷售。
公司原來是小規模納稅人,應交去年10-12月租金,本年1月變成一般人,現在補交租金,開具10-12月的租金發票,可以開專票嗎?我方可以抵扣嗎?
老師,公司2016年成立為一般納稅人,2020年10月到2022年4月變成小規模納稅人,請問在這期間進來的專票可以認證抵扣嗎?
老師,我司是一般納稅人,有棟樓出租給好幾家公司,從今年7月開始起租,10月份收到這幾家公司交來的租金(7-10月的租金),我司需要在10月份把發票全部開出來嗎?還是11月再開也可以?會不會影響到稅收減免之類的?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
。就是小規模納稅人身份時的進項,一般納稅人不能抵扣。