你好,可以開,也可以不用開,如果一次收取的話,可以開出來。你不管開不開,你一次收取就得一次交增值稅。
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業名下沒有汽車,但是產生了汽油費,有專票和普票,在6月份的時候,可以有充值加油卡,款項從公賬出的,但是當時是沒有發票的,10月份開始做賬的時候,發現客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進項稅,普票可以做費用,請問,現在給補簽私車公用協議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費用是按月付好,還是季付好哦?
老師你好,我們公司之前是屬于小規模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經開了小規模納稅人的票1%的稅率70萬的發票出去,合同也是前幾個月份的,現在稅局說要把發票全部收回開6%的發票,我就想說合同都是1%的稅率規定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
老師好!我司注冊于2020年7月,出租工程車及鋼板等,查賬紀收,小規模企業,一直末建賬,季度都是0申報,11月1日剛好有接到一份合同,甲向我司租賃鋼板一批,每月租金19萬無,這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的,租金12萬元每月,現在要開票給甲司,由于全電發票授信額度只有5萬元,開不了票給甲司,所以只能2023年1月再開出租賃發票,請問老師,我要怎樣做賬,什么時候確認收入
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發票,其中A公司是10萬的發票,5月份的把這20萬的進項發票全部抵扣了,現在7月份,A公司突然說10的發票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發票,一樣可以抵扣?
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發票來報銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發票,我11月直接入福利費,忘記并入工資記個人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達到個稅起征點,還用調整22年的個稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發票,每個月房租3200,我想23年給他并入工資交個稅,我應該計征幾個月的個稅啊?
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
也就是說我10月收到7-10月的租金總共800萬,不管我10月開票還是11月開票,所屬期10月的增值稅都要確認這800萬的收入,繳納增值稅及附加稅費嗎?
你好,你是一般納稅人還是小規模?如果是一般納稅人,七月份就得交當月的,八月份交當月的,九月份交當月的,十月份的時候交全部的,之前有交過的紅沖就行。
我司是一般納稅人,7月起租的,7-9月都沒有收到租金,所以當時增值稅都是0申報的,這種要怎么處理?
你好,可以更正申報的。你不更正申報在十月一次繳。
好的,不管在那個月申報都是不存在享受稅收減免政策的是嗎
對,是的,是這么做的。
那如果我10月沒開票,10月增值稅可以0申報嗎?等到11月開票了,一次性在11月增值稅確認收入?
你好,你之前按照開發票的來確認收入的話,在11月。