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你好老師,麻煩問一下,有無票收入的,增值稅減免稅申報明細表,減稅項目本期發生額按含無票收入的金額計算填寫還是按稅控盤上的金額計算填寫

2023-04-04 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 16:30

你好,這個是包含的無票收入的

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快賬用戶6546 追問 2023-04-04 16:31

但是申報的時候校檢不通過

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:33

你好,那上面提示是什么呢?

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快賬用戶6546 追問 2023-04-04 16:35

本期填寫的適用3減1政策的本期發生額+大于+開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額91841.72的2%,請確認填寫是否正確。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:38

您好,您直接確認。不能過嗎?直接提交。因為你有不開票收入。。

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快賬用戶6546 追問 2023-04-04 16:39

直接繼續不用管就行是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 16:39

你好,您能提交就可以。

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你好,這個是包含的無票收入的
2023-04-04
你好,具體的是什么業務的減免?
2021-12-28
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發票嗎?
2022-04-02
您好 增值稅減免稅申報明細表本期發生額是填寫專票的減免稅額 增值稅減免稅額申報明細表期初有余額是前面月份填寫了沒有抵扣
2022-04-12
是1%銷售額乘以2%,如果需要交稅是這么填寫。
2021-01-06
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