第一和第三填寫你的免稅銷售額,第五填寫免稅銷售額乘以3%,其他的都是0。
老師,增值稅申報本月銷售額免稅銷售額為負(fù)數(shù),增值稅減免稅申報明細(xì)表的免稅銷售項目表的免征增值稅項目銷售額怎么填
小規(guī)模增值稅季報表中按1%填寫銷售額后,在增值稅減免稅明細(xì)表中是否要按銷售額的2%計算出減免稅額后,在減稅項目的本期發(fā)生額中進(jìn)行填報?
請問蔬菜免稅申報,減免稅申報表里,免稅銷售額填本期銷售額,本期實(shí)際扣除金額和扣除后免稅銷售額這里應(yīng)該怎么填
老師好!軟件收入即征即退增值稅申報表附表1,第12列:服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實(shí)際扣除金額,第13 列扣除后含稅(免稅)銷售額,應(yīng)填哪一列?
老師,個體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報增值稅減免稅申報表時,減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
你好老師,第二不填寫嗎?
對的是的不要填寫。
你好老師,在啥情況下第二個需要填寫?
差額扣除的才需要填寫
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快