您好,是不是勾選保存后忘記點確認了呢
老師,請問一下,出口企業,增值稅是零稅率的,然后費用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉出,但今年的勾選系統變化了,然后我就直接點不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師好,請問一下我們單位有兩張進項發票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規定,我是不是只需要做一筆會計分錄?把進項稅額轉出,報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統里,不需要再做什么處理對嗎?
老師你好,我今天在一起助手上勾選認證發票,第一次因為多勾選一張撤銷了,為什么后面再登錄進去我的未勾選進項發票就少了十幾張,但是一點統計他就出現在不抵扣里了呢!在未勾選的那十幾張發票一直不顯示?
老師,有幾張專用發票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統計結果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統計數,進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統計結果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統計數,進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
老師,選第一頁的一張發票點一次提交并確認,再選第四頁的一張發票再點一次提交和確認?可以這么操作嗎
好了老師,分次點可以了,謝謝
您好,您太客氣了,不好意思,剛才走開了,沒有及時回復您信息。好了就放心了