你好,填寫營(yíng)業(yè)收入的金額。
老師請(qǐng)問一下會(huì)算清繳廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)調(diào)整明細(xì)表,有一欄本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是填營(yíng)業(yè)收入額還是填營(yíng)業(yè)收入*15%的數(shù)額呢
老師,您給看一下,匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),這里的稅收金額,是填營(yíng)業(yè)收入的15%嗎?
匯算清繳-廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表-本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是填的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,還是只要填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)是本年收入么?
老師,匯算清繳廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整表中,本年計(jì)算扣除限額的基數(shù)怎么填寫?
買進(jìn)半成品,我方加工后賣出,買進(jìn)的半成品是入庫(kù)存商品嗎?
老師,剛面試個(gè)工作,應(yīng)收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報(bào)未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補(bǔ)稅了
公司幫員工承擔(dān)的個(gè)人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該如何填寫?
考過了初級(jí),考稅務(wù)的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無(wú)發(fā)票入賬;25年1月開始計(jì)提折舊; 請(qǐng)問企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)折舊里面,關(guān)于這個(gè)固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
意思就是說按實(shí)卸的重量算入庫(kù),只是把采購(gòu)單價(jià)做了調(diào)整,最終入庫(kù)金額和付供應(yīng)商金額是一樣是嗎
匯算填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中?管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目只看到19行次研究費(fèi)用,不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應(yīng)該放到現(xiàn)金流量表哪一項(xiàng)?
老師,供應(yīng)商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時(shí)候,法人還要按盈利的金額的20%交個(gè)人所得稅是嗎?
好的老師
老師請(qǐng)問一下去年實(shí)收資本增加20萬(wàn),需要申報(bào)資金賬簿印花稅嗎
就是另外一個(gè)公司注資進(jìn)入股,投資20萬(wàn)進(jìn)來,需要交印花稅嗎
是的,需要繳納印花稅。
交多少呢
萬(wàn)分之二點(diǎn)五,如果你是小規(guī)模者,小型物理企業(yè),還可以減半。
那去年沒有交現(xiàn)在可以不交在匯算清繳這里嗎
你好,你看一下你的稅種認(rèn)定里面是不是按年的。
當(dāng)時(shí)你按年的時(shí)候申報(bào)了沒有。
之前沒有申報(bào)過
印花稅按季度申報(bào)吧
稅務(wù)局,我的信息,企業(yè)信息里面,你看一下這個(gè)每個(gè)企業(yè)不太一樣的。
實(shí)收資本印花稅大部分現(xiàn)在是按年申報(bào)。
沒有看到呢
納稅人信息里面找一下。