您好,可以把調整以后的再發給對方看看,也沒有太多的變動。
老師:我們單位有個員工6月份入職,8月28日離職,本來8月份工資是9月份發,由于特殊情況,8月離職當天就把工資單獨結給他了,,9月做工資表時忘記做到工資表中申報個稅了,自然人客戶端里已經把他標為非正常狀態,現在他已經入職其他單位我公司要怎么補充申報未報的個稅
老師我們科技有限公司小規模納稅人,四月份新開的分公司,就企業所得稅合并申報,其他單獨申報,我現在填資產負債表,五月份收到了49萬,開了票,轉給分公司10萬,收到利息100多元,其他固定資產等等都是0,我不知道怎么填呢,還有這個數據是根據這三個月填還是一個月一個月填
老師,財務報表中的應付職工薪酬可以填負數嗎,還有未分配利潤,我公司是在去年12月底成立,發了大家11月份的工資,但是沒有計提,目前報企業所得季報都過不去,因為沒有收入,為零,這種是不是要到稅務局辦理呢,而且12月份是手工帳,報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
老師,我們是新的分公司,去年11月成立12月收到投資款和利息,今年1月份才有新人入職,發現給總公司12月報表數據漏了一筆利息(總公司已年底審計都按漏一筆利息的報表上報了),結果數據報稅的時候的報表是有利息數據的.這種情況該怎么賬面調整呢?不然給總公司和我們的報表要一直對不上了
老師,我們公司是由兩家公司合資,現在有個問題,12月給報表的時候其中一家當月月底就要,比較急,當時又因在是新公司,沒人上班,資產負債表只填了實收資本就給其中一家公司了,在1月正式有員工入職了發現還有利息和印花稅,就做到12月去了,結果變成數據不一樣的兩份報表了,這該怎么辦
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
問題是給兩家公司的報表分別是不同的兩份了,雖然數據只差了1千多點
所以,可以再給對方提供一份新的,畢竟對方要的急 做賬也沒那么準確呢
誰知道他們第二天已經審計好了,現在我就算沖銷憑證,也跟它數據對不上了,這個不知道咋弄了
這個沒有重大影響,其實也沒啥問題。