這個季報的就是季度數據
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了,我現在就是什么數據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師我們科技有限公司小規模納稅人,四月份新開的分公司,就企業所得稅合并申報,其他單獨申報,我現在填資產負債表,五月份收到了49萬,開了票,轉給分公司10萬,收到利息100多元,其他固定資產等等都是0,我不知道怎么填呢,還有這個數據是根據這三個月填還是一個月一個月填
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發放情況:10月發放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發放,但是五險一金已交,那我現在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發放的時候并未扣除個稅,那我現在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
您好,希望是有實際經驗的專業人士來回答!我們公司是小規模,去年10月份才開業,也是從10月份開始建的賬。現在做匯算清繳,基礎信息表里的資產總額和從業人數是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業所得稅時,其實資產總額沒有期初數的,但是因為不能填0,所以但是是填了0.01,現在資產總額是怎么算出來呢?還有那個從業人數,那的數據在哪里找呢?老師能寫下算出資產總額的算式嗎?
您好,老師,我們公司是小規模,去年10月份才開業,也是從10月份開始建的賬。現在做匯算清繳,基礎信息表里的資產總額和從業人數是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業所得稅時,其實資產總額沒有期初數的,但是因為不能填0,所以但是是填了0.01,現在資產總額是怎么算出來呢?還有那個從業人數,那的數據在哪里找呢?你說填期初49.1期末40.68/2,我現在做的是匯算清繳里的基礎信息表,不是應該按季度平均值除以4來算嗎
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
好的,資產負債表就填目前手上有多少錢,利潤表就是這段時間收入費用支出的金額,填到相印欄次就可以了是嗎
那轉給分公司的錢填在什么欄啊老師
這個是投資款的嗎
不是就是一個資金內部轉劃,還請教您一個問題,我們分公司是非獨立核算,可以不用做資產負債表和利潤表吧,直接整理數據給總公司報企業所得稅就可以了是嗎
那這個做往來就可以了
我們分公司是非獨立核算,可以不用做資產負債表和利潤表吧,直接整理數據給總公司報企業所得稅就可以了是嗎
嗯 直接總公司編制就可以了