您好,這個是可以的,可以
請問老師,屬于21年的業(yè)務(wù),但發(fā)票到22年才能給開過來,請問到22年1月份申報企業(yè)所得稅時能不能暫估費用呢?
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報A類時,遇上有點問題:第四個季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計提繳納,但我填 寫年度申報表時,表里“實際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會不會矛盾呢
22年底,主營業(yè)務(wù)成本多記了5萬,23年2月份已經(jīng)沖紅了,請問填報22年企業(yè)所得稅年度申報A類時,在個項目里做調(diào)整?
21年12月份開的專票,在22年1月份退回來了,21年填寫企業(yè)所得稅年度申報A時,沒有調(diào)減,填寫22年度企業(yè)所得稅申報A時,還可以調(diào)減嗎?
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報表(A類) 是不是申報表上只要填報第21行和22行的分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報的時候也是只要填寫這兩個
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機(jī)代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
請問是填這個表?填在哪里?