同學(xué)你好 對的 是這樣
請問老師,分公司所得稅如何申報啊?主表提示“提示:當(dāng)前納稅人不存在有就地分?jǐn)偠壏种C構(gòu)資格(或為三四級分支機構(gòu)),無需進行申報,請通過居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息報告進行查看。”,雖然說是無需申報,但是又有申報按鈕,我提交申報就顯示錯誤“主表沒填”,好像上個季度就沒有這樣的狀況,直接就是無需申報,這個季度突然多出來一個申報的按鈕,又不能申報
我們公司是分公司的,申報企業(yè)所得稅的時候是跟總公司合并申報的,那我們分公司在申報企業(yè)所得稅的時候除了上傳總公司給的分配表之外,還要填什么數(shù)據(jù)呢?我發(fā)現(xiàn)在那個表格那里除了分公司分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偹枚愵~可以填之外,其他都填不了的,然后點其他表格的時候,申報按鈕旁邊多了個取財貿(mào)數(shù)據(jù),需要按那個按鈕嗎?
設(shè)立在湖南的分公司,總公司在北京,湖南分公司這邊每季度如期申報增值稅、企業(yè)所得稅等稅種申報,企業(yè)所得稅季度申報表上只要填報第21行和22行的分支機構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可,這種情況下的湖南分公司,還需要做分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報嗎?
企業(yè)所得稅分支機構(gòu)年度納稅申報表(A類) 是不是申報表上只要填報第21行和22行的分支機構(gòu)分?jǐn)偙壤头謹(jǐn)倯?yīng)交所得稅額即可?我看其他都是灰色不可填區(qū)域,只有21-22行可填寫數(shù)據(jù),我們分公司企業(yè)所得稅季度申報的時候也是只要填寫這兩個
我是分公司的會計,今年7月份向稅務(wù)局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報:今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
工商年報海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營補充信息存貨流動資產(chǎn)流動負債經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導(dǎo)出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務(wù)信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
核算方式為獨立核算自度盈虧的分公司,報稅和總公司有沖突不?我們分公司之前都是每季度申報增值稅、企業(yè)所得稅、殘保金、印花稅、水利建設(shè)基金、工會經(jīng)費的
匯算清繳也和總公司沒有沖突吧,我們?nèi)ツ炅銏蠖惖模瑓R算清繳也零報,電子稅務(wù)局匯算清繳界面顯示有需要申報的報表信息就需要申報是吧?
同學(xué)你好 那就自己申報自己的 沒有沖突 和總公司不牽扯
我們前兩年有開票,企業(yè)所得稅申報是要填利潤表數(shù)據(jù)的,去年沒有收入,零報的,企業(yè)所得稅季度申報時就只要填寫第21-22欄數(shù)據(jù)了,一般分公司什么情況下企業(yè)所得稅只要這樣簡易填報21-22行即可呢?
同學(xué)你好 有分?jǐn)偟? 統(tǒng)負盈虧要分比例的