同學,你好 那你就收13%的發票
去年對方開給我們的進項專票因為把我們公司稅號弄錯了,但是當時已經做了賬務處理,在今年年初才發現,那張進項專票開錯了,所以聯系了對方公司給我們重開,現在收到了重新開的發票,賬務上如何處理呢
我去年12月份是小規模納稅人,開了1%的票,但是現在我升成一般納稅人了,現在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發票嗎?
老師,去年給小規模納稅人開了專票,現在才發現開錯了,讓對方退回,對方說沒有收到發票,但是這個發票我們是寄給他了,找不到就只能算丟失了,這樣能沖紅嗎
你好老師,,去年開的發票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發票不能用了。那么,我們現在應該怎么處理這張發票?我們是小規模納稅人,去年開的1%的發票,今年是免稅,該怎么辦
你好老師,,去年開的發票,給對方時對方說過了匯算清繳了,發票不能用了。那么,我們現在應該怎么處理這張發票?我們是小規模納稅人,去年開的1%的發票,今年是免稅,該怎么辦
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業捐贈和個人捐贈,稅收優惠政策是怎樣的?
應付賬款和其他應付款怎么能調整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結轉以后其他科目余額為0,還剩一個應交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉年以后要調整嗎?現在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務報表,在24年做賬軟件年報財務報表的基礎上把暫估的應付賬款,主營業務成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業所得稅匯算清繳,主營業務成本加上暫估的,納稅調整那不調增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
我以前是普票 我收他專票干啥?
而且稅率都不一樣
同學,你好 那他現在只能開13%,你可以要他開13%普通發票
他說他開不了普票 ?搞不懂
同學,你好 可以開普通發票的,讓他去稅務局申請