電子稅務局,我要辦稅,發票使用,發票領用,在這里面領紙質的發票。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師,請問一下,一般納稅人的建筑公司,昨天我已經在開票軟件系統完成匯總上傳清卡,但稅務局今天打電話說稅費沒有扣,今天再進省電子稅務局增值稅發票綜合服務平臺時,界面上卻顯示:當前稅款所屬期:2023年3月,請問這個現在這個沒扣的稅費應該怎么操作啊
老師你好,深圳地區剛剛進發票綜合平臺,提示 您當前為全電發票用票試點納稅人,請問老師 這個數電平臺開具的紙質發票在哪里領
你好 老師 尊敬的納稅人,如您已是數電票試點納稅人,請通過電子發票服務平臺開具紙質發票,點擊首頁【我要辦稅】—【開票業務】直接跳轉至開票界面。 這句話是啥意思 電子稅務局怎么開具紙質發票 怎么打印
【XXX稅務局】尊敬的納稅人XXXXX,您好!湖北省正在開展全面數字化的電子發票(以下簡稱“數電票”)推行工作,其法律效力、基本用途等與現有紙質發票相同。按照推行計劃,您已納入推行范圍。為方便您對數電票的了解和使用,我們將為您提供優質高效便捷的網格化服務,您可登陸電子稅務局查看數電票開票預先服并確認,查看路徑:進入首頁--我的待辦--選擇事項名稱:數電票開票預先服--點擊辦理,請于2023年11月3日前確認完畢,感謝您的配合!老師,這是??
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
老師 這個紙質發票和之前紙質的有區別嗎
你好,沒有區別,一樣的。
紙質發票開具還是從稅盤里開嗎?
好,對的,是的是開票盤里面開的。