你好,你預繳的時候交了個稅了嗎?如果有一部分交了的可以。
兩處所得沒有超過12萬,匯算清繳時要補稅600元,可以享受免申報嗎?
個人的綜合所得未超過12萬 是不是 可以直接享受在個稅app里面點擊 享受免于申報 就可以開了?我2021年綜合所得只有工資 總金額是119745元
個稅匯算清繳,年收入不超過12萬。現在系統顯示說,需要補交200多元。但是有一個可以享受免申報的界面,我就點了免申報,沒問題的吧?
個稅匯算清繳要補稅3000多元,但全面綜合所得不超過12萬,最后可以點擊享受免申報嗎
居民個人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的,或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元的,居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。 到底是需不需要匯算清繳?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
沒有預交過
界面上只有保存和免申報兩個選項
你好,那你不要選擇標準申報。
沒有簡易申報的界面,進去就是標準申報
你好,你從首頁截圖看一下的。
無需辦理年度匯算的情形,第一條,年度匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的
你好,免于申報的那一頁,你再自己看一下,他們有一個注 是不是有這么一段話,年累計收入在12萬以內,但是預繳已經繳納了稅款的,他是不是有這一句話,你看一下的。
應交稅3000多元,但綜合所得不到12萬,是不是屬于上面的情形?選擇免申報應該是沒有問題的吧?
給別人報的,已經點了免申報,現在看不到了
你好,可以看一下這個的
有這句話,那現在怎么辦呢,到大廳去重新辦嗎
你好,你在這里面更正申報不了嗎?手機APP。
就是說之前如果預繳了3000多,現在就是免申報,之前沒交過錢的,現在就只能去大廳交?
對的,是的,手機APP里面就可以繳納的。
只有保存和免申報兩個選項?
你返回去你看一下沒有一個簡易申報嗎?或者是一般申報。這里面是標準申報。