你好; 會的; 你有所得 就會有企業所得稅的; 會產生的 ;? 你可以 收取發生的稅點和管理費 ; 扣除后再支付給對方?
建筑勞務公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發生那么多,收入不按開票金額確認是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業所得稅收入會出現不一致有什么風險嗎?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師好!我們是一般納稅人,現在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
公司是小規模二房東,收到物業開出的電費發票是增值稅電子普通發票,免稅。現在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發票復印件(物業開給我們這個二房東的發票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發票才行。我如果開專票給對方,就會產生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔。
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產生企業所得稅嗎?(稅金銀行手續費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應該按多久收取企業所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
提供了足額的成本票,為什么還會產生企業所得稅啊?
你好;? 比如你開篇出去100 ; 收到成本發票也是100 嗎 ;這樣就沒有利潤了 沒有所得稅的; 正常不會成本? 和收入金額相等的;? ? 正常會產生利潤的??
是掛靠的,所以要求別人100%提供成本票過來,如果只提供了95%,剩下的提供不了的部分,我們目前是按5%收所得稅,公司是不是要虧20%啊
你好;? ?那你就有利潤的; 會產生見哦按所得稅的;? ? 你可以收回來的; 你提前要 算好? ??