你好? ? 你發生了? 就得一次性繳納增值稅 。而收入沒有發生 就不需要確定那么多 。按實際發生的金額來做收入處理。? 是的?
老師你好,我們是建筑行業的,面對稅務局,我們是按商業企業科目來建賬的,沒有按照建筑行業建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發票所占的比例來繳納,而非完工進度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務稽查會有什么風險嗎?
老師早上好,我公司為小規模納稅人,一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會不會屬于虛開發票?但實際收入確實是我們的實際發生情況,但是沒有那么多的發票,有什么稅務風險嗎?
建筑勞務公司,對方讓提前開票,我們的成本費用實際還沒有發生那么多,收入不按開票金額確認是可以的吧?如果這樣的話增值稅收入和企業所得稅收入會出現不一致有什么風險嗎?
咨詢一下老師,我們建筑服務行業一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務行業一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時候把成本票都做進去了,導致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認了收入,因為前期工程成本票都做了,導致今年沒什么成本票,利潤可能會突然增大,這樣我們企業所得稅如果彌補以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業所得稅吧?今年如果利潤突然增大會引起什么風險提示嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那這樣完成增值稅和企業所得稅收入不一致有啥影響嗎?
?你好? ? 增值稅按你們確定收入來報? 。 而企業所得稅? ? ?到時匯算做調整表? ??
年度匯算再做調整嗎?預交的時候不一致有影響嗎?
?你好時候的。 是的。? ? ?是的。 正常報就行了。 這個實際中是這樣的?