你好,那你看一下從幾月份開始不一致的是不是多了,以前年度損益調整,或者是利潤分配,未分配利潤或者是單位做了分紅也會影響到。
我們公司20年4季度資產負債表的季報和年報的期末數不一致,不知道會不會有問題,21年報年報時,應收應付的期初數也和賬套里不一致,不知道按哪個,我才接手,這些都是前面會計報的
老師,剛接手一家公司,2022年年度財報的資產負債表和利潤表勾稷不上,應該是以前年度申報的時候是估報的,數據對不上,這種情況我按實際申報會不會有問題
老師,2022年建賬,手工帳,2023年一季度編制財務報表的時候,資產和負責的金額都是對的,但報表不平,問題應該是未分配利潤的數據,我倒擠的未分配利潤,這樣對嗎?
匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致,去修改年度財務報表的利潤表,同步修改資產負債表,但是資產負債表不知道怎么調(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平,但是資產類的貨幣是 不能調整的) 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表?具體調哪個項目?單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平,如果也調上面對應的負債,會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對,利潤表因為也是調了的,調之前是勾稽關系對的,說明調之后也對。
老師您好,最近剛到一家貿易公司上班,今天在看該公司一季度申報的財務報表時,發現他的利潤表是零申報,資產負債表上的數字也和賬上的不一致。請問現在二季度要申報了,我該怎么處理
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢