您好,資產和負責的金額都是對的,可以倒擠的未分配利潤,其他沒有方法可調了,所有者權益只有這個科目可以調數
老師,我對匯算清繳有個疑問,如果在2023年調整了2022年的未分配利潤,那我2022年的資產負債表 應該是變的對吧,當我匯算清繳時候,應該要用這個變掉的資產負債表吧 是這樣理解嗎 還是說這筆未分配利潤 會在2023年減少
老師,2022年建賬,手工帳,2023年一季度編制財務報表的時候,資產和負責的金額都是對的,但報表不平,問題應該是未分配利潤的數據,我倒擠的未分配利潤,這樣對嗎?
老師,22年匯算已經把以前年度虧損都彌補了,二季度也開始交企稅了,但我的二季度財務報表未分配利潤是負數,這是怎么回事呀,前會計說這個未分配利潤是歷年累計下來的,我這個資產負債表的未分配利潤是不是該為0才對呀
你好,我在做財務報表的時候,資產負債表上的未分配利潤的數跟資產負債表年初余額?利潤表年度余額不符,但是做的數都是對的,這是什么原因呀?
老師,請問,我去年利潤分配在借方,現在2023年6的資產負債表的未分配利潤的金額跟我6月的利潤表上的利潤總額金額對不上,差額就是去年利潤分配的那個數據,這樣對嗎?
老師,請問對賬函有沒有
老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班,(備注:我發現公司有些資料不規范,并多次和老板溝通 要他找些專業的人來規范化,可老板并不太重視,要我和其他人來 我不答應,在公司只是做簡單的,保管票據)公司一直有會計和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導致保管的票據擱置,而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續續來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據,導致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續續過來要工資。
老師 問您個問題 我公司4月取得一張個人代開的勞務發票(保潔費)1200元,不含稅金額1188.12,稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29(上面是增值稅和城建稅),是保潔去代開發票的時候繳納的,我公司承擔這部分開票稅費12.29。在同月支付給保潔保潔費1200+開票稅費12.29=1212.29元,代開發票的個稅我公司也承擔。請問個稅怎么計算,基數是什么,我公司承擔的這些稅費需要所得稅納稅調增嗎
老師,請問下總投資112萬,A出資20萬占股18%,B占股82%。后面新增了C出資30萬,占股20%,然后A股份就是14.4%了,然后A就問112萬*14.4%=161280,他出了20萬,那多出來的38720去哪里了,這個怎么解釋呢?
老師,支付個人居間費是什么意思?一般是哪些行業有
老師請問一下,數電里的庫存發票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險,房租發票,這些之前會計都沒抵扣也沒有做賬,現在我接手了了這到時要怎么消化掉?
@郭老師老師,我們去年確認了借方:應收賬款620000 貸方:主營業務收入601941.75 應交稅費——增值稅(銷項)18058.25 結果2025年我們說是這個服務終止,要沖紅26萬的發票,應該怎么賬務處理?寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫?
老師,如果公司有三名員工,每人公司承擔1100左右,個人承擔400多,現在社保一人繳納400多,別的兩人沒有收入,那請問社保這塊帳怎么做?計算明細是多少?
老師您好!請問下去年燃氣公司開專票給我們公司,稅號是錯的,然后在今年4月重開專票給我們公司,去年是因為沒有正式生產,掛的是長期待攤費用,今年正式生產了,那么訂正過來的憑證分錄,是做長期待攤費用處理,還是制造費用處理,這個燃氣費是用于車間生產的,謝謝
員工離職補償分兩次發放是年度的,如何個稅稅務申報
那意思就是這樣做是對的嘛,但我有一個疑問就是未分配利潤倒擠的數據怎么跟公式計算出來的數據不對呢?上年一年的未分配利潤是-1753.34元 ,但今年第一季度倒擠未分配利潤就是-53373.87元,這個未分配利潤數據是怎么來的呢
您好,期末未分配利潤? =期初未分配利潤? ? %2B 本年累計凈利潤? ,擠出來不準的話,可能哪里有做錯賬了吧
但檢查了其他科目的數據,都是正確的啊,就是報表不平呢
您好,您的手工賬的科目余額表平不平啊,如果這個平的就是賬沒問題的
余額表是平的啊
您好,余額表是平的,那就不會有錯啊,那您直接抄余額表的未分配利潤也是平的了
這哈對了,公式整錯了
您好,真替您開心,祝您生活工作愉快