你好,是需要做6、7、8、9、10業務的分錄的意思??
1.Yx公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算.適用稅率為13%。該公司發生下列經濟業務:(1)購進A10材料一批,增值稅專用發票上載明:價款600000元,增值稅稅額78000元,A10材料尚未驗收入庫,款項用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運輸費20000元(含稅,增值稅稅率為9%)保險費2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗收人庫。(3)從某小規模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發票,并已驗收人店款項用銀行存款支付。收入銀行。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收人1000000元,增值稅稅額130000元,款項均已收存銀行(5)用銀行存款解交上月應交未交的增值稅額10000元(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000元(含稅,增值稅率為6%)存人銀行。(7)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅率10%計提本月應交消費稅額。(0)按城市維護建設稅稅率7%計提本月應交城市維護建設稅額。(0)按教育費附加率3%計提本月應交教育費附加。「要求]根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分
YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6發生下列經濟業務:1(1)購進A10材料一批,增值稅專用發票上載明:價款6000增值稅稅額78元材料尚未驗收入庫,款項用銀行存款支付。352)(2)用銀行存款支付購入上述A10獻料的運輸費2000元(含稅,增值稅稅率為9險費2000(含稅,增值稅稅率為6%A0材料已驗收人庫。(3)從某小規模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發票,并已驗收人款項用銀行存款支付。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收入1000,增值稅稅額13000元款次項塊收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(⑦)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率0p0i/QB計提本月應交消費稅額。(9)按城市維護建設稅稅率7%計提本月應交城市維護建設稅額。(10)按教育費附加率3%計提本月應交教育費附加。【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。
1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發生下列經濟業務:(1)購進A10材料一批增值稅專用發票上載明;價款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗收人庫,款項用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運輸費20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險費2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗收人庫。(3)從某小規模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發票,并已驗收入庫,款項用銀行存款支付。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收100000元,增值稅稅130000元,款項均已收存銀行。(5)用銀行存解交上月應交交的增值稅稅10000元。(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000,元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(7)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率10%計提本月應交消費稅額。(9)維護建設稅稅率7計提本月交維護建設稅額。(10)按教育費附加率3%計提本交育費【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。
1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發生下列經濟業務:(1)購進A10材料一批增值稅專用發票上載明;價款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗收人庫,款項用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運輸費20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險費2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗收人庫。(3)從某小規模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發票,并已驗收入庫,款項用銀行存款支付。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收100000元,增值稅稅130000元,款項均已收存銀行。(5)用銀行存解交上月應交交的增值稅稅10000元。(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000,元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(7)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率10%計提本月應交消費稅額。(9)維護建設稅稅率7%計提本月交維護建設稅額。(10)按教育費附加率3%計提本月應交教育費【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。后面那五題不會做678910
1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發生下列經濟業務:(1)購進A10材料一批增值稅專用發票上載明:價款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗收人庫,款項用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購人上述A10材料的運輸費20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險費2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗收人庫。(3)從某小規模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發票,并已驗收入庫,款項用銀行存款支付。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收入100000元,增值稅稅130000元,款項均已收存銀行。(5)用銀行存解交上月應交交的增值稅稅10000元。(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000.元(含稅,增值稅稅率為6%)存人銀行。(7)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率10%計提本月應交消費稅額。(9)維護建設稅稅率7%計提本月交維護建設稅額。(10)按教育費附加率3%計提本月應交教育費【要求】根據以上經濟業務資料,編制相關的會計分錄。后面那五題不會做678910能把那幾題分錄做出來金額也要
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適