同學你好 稍等我看下哦
42.(8.0分)甲企業1月11日,委托乙公司銷售商品一批,該批商品的實際成本為180萬元,商品已發出,合同約定乙公司應按300萬元的價格對外銷售,甲公司按售價的8%向乙公司支付手續費。31日,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,向乙公司開具增值稅專用發票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元,并收到乙公司提供代銷服務開具的增值稅專用發票,注明的價款為24萬元,增值稅稅額為1.44萬元。甲公司尚未收到貨款。(8分)
甲企業1月11日,委托乙公司銷售商 品一批,該批商品的實際成本為180萬元,商品已 發出,合同約定乙公司應按300萬元的價格對外銷 售,甲公司按售價的8%向乙公司支付手續費。31 日,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,向乙公 司開具增值稅專用發票上注明的價款為300萬元, 增值稅稅額為39萬元,并收到乙公司提供代銷服 務開具的增值稅專用發票,注明的價款為24萬 元,增值稅稅額為1.44萬元。甲公司尚未收到貨 款。會計分錄怎么做
甲公司委托乙公司銷售電視機100臺,該電視機的成本為800元/臺,增值稅率13%。假設代銷合同規定,乙公司按2000元/臺的價格出售給顧客,甲公司按不含稅售價支付10%的手續費給乙公司。乙公司銷售時,即向買方開具增值稅專用發票,發票上注明價款200000元,稅款26000元,銷售了60%。甲公司在收到乙公司交來代銷清單時,向乙公司開具值值稅專用發票。要求,作甲、乙公司的會計分錄
甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷,規定每輛含稅零售價12萬元,當月甲企業與乙公司結清了代銷款120萬元并開具增值稅專用發票,另按銷售額的5%支付了乙公司6萬元的代銷費用,取得乙公司開具的增值稅普通發票,請分別計算甲、乙公司該項業務的應納增值稅額。
計算題:甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷,規定每輛含稅零售價12萬元,當月甲企業與乙公司結清了代銷款120萬元并開具增值稅專用發票,另按銷售額的5%支付了乙公司6萬元的代銷費用,取得乙公司開具的增值稅普通發票,請分別計算甲、乙公司該項業務的應納增值稅額。
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適