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甲公司將10輛B型小汽車交給乙汽車銷售公司代銷,規定每輛含稅零售價12萬元,當月甲企業與乙公司結清了代銷款120萬元并開具增值稅專用發票,另按銷售額的5%支付了乙公司6萬元的代銷費用,取得乙公司開具的增值稅普通發票,請分別計算甲、乙公司該項業務的應納增值稅額。

2023-03-22 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-22 08:50

你好 甲公司該項業務的應納增值稅額=120萬/1.13*13%—進項稅額 乙公司該項業務的應納增值稅額=6萬/1.06*6%

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你好 甲公司該項業務的應納增值稅額=120萬/1.13*13%—進項稅額 乙公司該項業務的應納增值稅額=6萬/1.06*6%
2023-03-22
你好 甲公司該項業務的應納增值稅額=120萬/1.13*13% 乙公司該項業務的應納增值稅額=6萬/1.06*6%
2023-04-30
同學你好 稍等我看下哦
2023-03-22
同學你好,請稍等為你解答
2023-03-26
您好,這個是全部的嗎
2023-03-26
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