你好,建議做無票收入的,開了發票紅沖五票收入,再做發票的,你這樣攢到一塊的話,你的季度銷售額超過了30萬。
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,我單位2011年處置了一個不動產房產。房產購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現金 12萬 貸定資產12萬。借 現金20萬貸固定資產清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產需要過戶,我們單位按照現在的市值給當年的這筆房產補開發票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發票的時候,房產交易中心告訴必須按市值開發票,結果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產的收入需要繳納企業所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導一下唄。
小規模餐飲行業,有個單位租賃酒樓4-5樓,2022年3月份-2024年3月份結束,2022年10月預付了1年的房租67萬,但是我們還沒有開發票給回那個單位,2022年還沒有確認這筆收入,請問今年應該怎么確認收入,可以等到開票當月再確認收入嗎
老師,我們是小規模那納稅人,我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了,但是因為不確認對方是否需要發票,所以遲遲沒有確認收入,一直掛在預收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務風險?
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產生專家評審費,調研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結轉成本?2、按照權責發生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
老師,要更正24年個稅,一張光盤只能拷貝一家個稅嗎,我要更正是4家
請問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業所得稅的稅率政策是?
針對銀行需要做融資財務報表,這個報表要怎么做才完美?
注冊資金減資流程和注意事項
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業公司開給租戶水費發票稅率不是3%嗎,我看現在好多都是9%.是開錯了嗎
老師,社保扣費以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實地核查。貨物出口報關賣給香港公司。實質香港公司是自己的。實地核查來詢問的時候要怎么回復稅務人員公司的業務模式
老師好:請問我單位庫存商品有數量,但金額是負的,我賬也沒有記錯,這是什么原因造成的?我應該怎么做賬務處理?
除去這筆租賃收入,本來也是超了30萬的
那你以后開發票的時候給人家備注嗎?
要給人家開專票的
不是的,我的意思是你開發票的時候備注不備注時間。
備注不備注 有什么關聯嗎
如果是備注的話,你確認輸入完了,納稅義務完了,稅務局會找你們的。
不備注,你就可以開發票的時候再確認收入。
好的 那到時候和她們溝通一下是否可以不備注
如果備注 第一年、第二年、第三年租金呢
可以的,可以問一下的。
那如果她們的對公轉賬憑證 備注了時間 這個會有影響嗎
有 稅務局可以查到的
那我2022年都沒有確認收入呢
那這種有風險查到的話,會要求你們單位補稅。
租賃期是2022年3月開始 營業執照是2022年5月注冊登記備案 這樣的話2022年要確認多少個月的收入
你們簽合同都是從三月份開始,不是嗎?那就從三月份開始算十個月。
是否要重新更正去年的收入申報和企業所得稅申報
嚴格來說,需要這么做。