同學你好,申報年報的時候,不需要減少收入,這個紅字發票沖減的收入,算今年的。
11月開具的發票,現在12月準備報稅了,但一客戶退回一張11月開具的發票,說開具的太明細了,要重新開具,我現在是不是應該先開具紅字的再報稅,紅字發票應該怎么開具?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產品,對方開具發票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發票,導致我申報11月的稅出現異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出,對方在12月開了紅字發票,我在申報12月稅的時候不會出現異常吧!我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師請問22年12月我們開具了紅字發票信息表,但是沒有下載上傳開負數發票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發票金額后申報,現在23年2月份才把負數發票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應該怎么解決
老師,我有一張發票是12月開具的,但是在一月份開具了,紅字信息表,現在紅字發票還沒有開具出來,我申報年報的時候應該怎么申報?是不是需要減少收入?
你好 我是購買方發票已經抵扣發現發票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發票。10月申報的時候出現進項轉出,11月申報又有進項轉出,應該怎么處理?同一筆金額
企業招一個殘疾人,是不是人數不超過66人的話,殘保金就全免嗎
老師我想問問24年5月和12月做賬支付企業所得稅,為啥摘要寫著支付23年的企業所得稅呢
老師好!發票金額應該是2500,我們多開了05元,發票金額是2550,對方按照實際打款,發票下月沖紅,當月會計分錄怎么做?
老師,怎么查詢本公司的房產稅和土地稅當時填寫的信息
上海合資企業稅務局有啥優惠政策
請問北京一家公司給員工買的防曬衣 一件10元 需要交個稅嗎
客戶個人名字的住宿發票,公司計入招待費可以嗎
老師,公司有個淘寶對公的賬戶,2023年8月淘寶公司匯入1毛錢,這是確認金額,也不用返還的那種,后來我們轉入了一筆錢,消費了一筆,當時也沒有太注意差這一毛錢,現在發現淘寶余額多一毛錢,這我怎么調整賬跟余額是一樣的金額?分錄怎么做?
固定資產都折舊完了,那么年報固定資產折舊表還要填嗎
老師你好,收到個人的不明款項和支付出去的不明款項,導致資產負債表不平衡,應該用其他應收款還是其他應付款
老師,那企業所得稅里面的收入需要調整?
同學你好,去年企業所得稅里面的收入,不需要調整。