你好,你們研發部門的所有的支出都屬于 研究部門的他分研究階段和開發階段,如果是開發階段的這一部分屬于成本,研究階段的這個屬于費用化的,月末結轉到管理費用 你們是分不出研究和開發階段嗎?
老師高新技術企業,沒有產品的研發都是技術服務的研發,現在公司委托別的單位給做了一本分研發,取的發票,我們是計入研發支出—費用化支出還是計入主營業務成本,我總感覺應該計入主營業務成本,因為不是我們自己研發的,是委托別的公司研發的
我們是科技型企業需要申請高新企業,之前未做研發費用。之前的人工工資和社保費用都計入主營業務成本,我能一次性把全年主營業務成本轉為研發費用嗎?
請問老師,高新企業發生的一些成本,哪些計入主營業務成本科目,哪些計入研發支出期末轉去管費,這個如何區分啊?
請問老師,我們是服務型高新技術企業,請問哪些費用計入主營業務成本呢?一般我們把涉及的費用都計入期間費用了,研發人員的計入研發支出費用化支出了,這樣導致沒什么主營業務成本,請問老師這樣做合理嗎?
老師,請問技術服務型公司,技術人員的工資,差旅費計入管理費用或銷售費用,公司會計把他們的工資和差旅費直接計入主營業務成本,這樣可以嗎?
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
是的老師,我們公司是做標準化服務的,所有項目能接下來就做了,不知道怎么分研究和開發階段,也不形成什么無形資產,都是費用化了,然后可以加計扣除,我也是剛接觸高新企業,咨詢同行,他們也都是全部費用化了,沒有資本化的情況所以就沒有主營業務成本,不知道怎么做更合適
那你們現在有銷售嗎?
是的,有收入,就是成本這塊不知道怎么做合適
那你們這邊就應該分攤一部分,你全部費用化的情況下,你多加計扣除了。
那老師一般成本占收入比例多少合適呢?
不好意思 這個差異太大了毛利潤沒算過
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。