你好,如果著作權屬于你們的話,可以計入研發費用進行加計扣除的。
老師高新技術企業,沒有產品的研發都是技術服務的研發,現在公司委托別的單位給做了一本分研發,取的發票,我們是計入研發支出—費用化支出還是計入主營業務成本,我總感覺應該計入主營業務成本,因為不是我們自己研發的,是委托別的公司研發的
我們是研發公司,公司人員都屬于研發部,不開發自己的平臺,專門接外面的研發技術合同,對方再根據我們產生的費用以及工資人員成本來跟我們結算費用,那我們公司應該怎么做賬呢?人員工資計入主營業務成本,研發合同的收入計入主營業務收入嗎?
請問老師,我們是服務型高新技術企業,請問哪些費用計入主營業務成本呢?一般我們把涉及的費用都計入期間費用了,研發人員的計入研發支出費用化支出了,這樣導致沒什么主營業務成本,請問老師這樣做合理嗎?
公司給別的公司做研發,對方開過來的發票做了技術服務收入,而投入的人工材料都做在管理費用研發費用下面,這樣就沒有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行啊?我們是高新技術企業,適用小企業會計準則
高新技術企業認定的研發費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發費用是指企業委托境內外其他機構或個人進行研究開發活動所發生的費用(研究開發活動成果為委托方企業擁有,且與該企業的主要經營業務緊密相關)。委托外部研究開發費用的實際發生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發生額的80%計入委托方研發費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術服務費發票,我可以入賬“研發支出——費用化支出——委托研發費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發“研發支出”輔助賬》呢?
請問老師,山東的公司去外省開展業務,租賃場地不設置任何機構可以嗎
老師,日常的設備維修費用屬于哪個費用?
就是老板說亞馬遜退稅的時候具體的產品抖要在稅務局備案,不是很理解,感覺沒這個要求
即征即退的單位,增值稅報表怎么看即征即退進項留底稅額
公司發生了一筆廣告服務費,老板直接讓會計對公轉給對方,會計是直接轉就行了嗎?還是需要有什么手續或提供什么資料再轉?
你好老師,個體戶申報營業收入那里寫零可以嗎,這個個體戶都沒有開過票,一直掛著也沒用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對方開票資料一直沒給,所以一直掛在應收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請問老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經歷嗎,這個工作經歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒問題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業,一般納稅人,簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案,按照3%開發票嗎
還有老師,稅務局給我們打電話說2019年的所得稅匯算清繳我們沒有做加計扣除,現在讓我們更改報表,我去年就是按普通的小微企業做的,老師我要是改成加計扣除的話還可以享受小微企業的優惠政策嗎?還是說企業所得稅按15%去繳納
你好,他是指的企業所得稅加計扣除,是你們的研發費用,不是指的稅率。
對,小微企業優惠政策是利潤在100萬以下按5%去繳納企業所得稅,高新技術企業的研發費用做加計扣除不也是為了降低利潤少交企業所得稅嗎?但是高新技術企業可以享受加計扣除但是企業所得稅是按15%收取
你好,研發支出是可以加計扣除的,還是享受5%稅率?
你好,研發支出是可以加計扣除的,還是享受5%稅率
也就是說研發費用加計扣除并且,也能享受小微企業的利潤在100萬以下按5收取企業所得稅是嗎老師
你好!是的,不沖突的