借固定資產(chǎn)清理55541.61, 累計(jì)折舊30458.39, 貸固定資產(chǎn)86000。
甲公司是A公司的母公司。2021年1月1日A公司以100萬元的價(jià)格(不含增值稅額)向甲公司轉(zhuǎn)讓其自用管理設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備在A公司的賬面價(jià)值為75萬元。甲公司已付款且該設(shè)備當(dāng)月投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值為0,采用直線法計(jì)提折舊,假設(shè)當(dāng)年按12個(gè)月計(jì)提折舊。編制2021年合并報(bào)表時(shí),下述涉及該內(nèi)部交易的抵銷分錄正確的有 A.借:固定資產(chǎn)--累計(jì)折舊 25000 貸: 管理費(fèi)用 25 000 B.借:資產(chǎn)處置收益 250000 貸:固定資產(chǎn)--原價(jià) 250 000 C.借:營業(yè)收入 1000000 貸:營業(yè)成本 750 000 固定資產(chǎn)--原價(jià) 250 000 D. 借:管理費(fèi)用 25 000 貸:固定資產(chǎn)--累計(jì)折舊 25000
公司在處置辦公用不動(dòng)產(chǎn),賬面原計(jì)入固定資產(chǎn),現(xiàn)將資產(chǎn)處置賣給個(gè)人(該個(gè)人亦即公司法人、債權(quán)人)。原固定資產(chǎn)核算:借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人。經(jīng)過清理后,并折價(jià)處理后,處置收入分錄如下示例:借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 700(價(jià)稅合計(jì))營業(yè)外支出(處置損失)63 貸:固定資產(chǎn)清理 (賬面價(jià)值)700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)63 ?這樣可以嗎?折價(jià)處理計(jì)入營業(yè)外支出的部分對(duì)公司的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)有哪些?該如何規(guī)避?謝謝
企業(yè)因臺(tái)風(fēng)毀損設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備的賬面原值500000元,已提折舊200000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100000元,現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)處理,企業(yè)以銀行存款支付清理費(fèi)用6000元,殘料作價(jià)4000元作為原材料入庫,另收到其他殘料收入2000元存入銀行,應(yīng)收保險(xiǎn)公司的賠款70000元。則相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如下:(1)轉(zhuǎn)出毀損的固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊和計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備時(shí):(2)支付清理費(fèi)用時(shí)(3)殘料入庫及變價(jià)收入時(shí)(4)應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠款時(shí)(5)結(jié)轉(zhuǎn)毀損固定資產(chǎn)的凈損失時(shí)
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值55541.61,累計(jì)折舊30458.39,原值86000,現(xiàn)在按55000賣給公司法人用于抵其他應(yīng)付款(公司欠法人的),麻煩老師把涉及到的會(huì)計(jì)分錄寫一下
請(qǐng)問老師,我司資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)2021年底原價(jià)22040,累計(jì)折舊22040,凈值是0,22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司,入賬時(shí)做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊,現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000,想問下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎?另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎?
個(gè)體戶對(duì)公賬大額取現(xiàn)
老師,您好,我公司25年1月補(bǔ)退了24年的社保,公司和個(gè)人的分錄怎么處理呢?
該員工在兩個(gè)公司就職,其中一個(gè)公司不發(fā)工資個(gè)稅申報(bào)還是不給他申報(bào)? 如果兩個(gè)公司都給申報(bào)的話,會(huì)出現(xiàn)扣稅重復(fù)申報(bào)提醒 這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個(gè)作為扣繳義務(wù)人嗎?
其他應(yīng)收款老師看下錯(cuò)在哪里了?
水產(chǎn)零售行業(yè),成本票進(jìn)來是按單品進(jìn)來,銷售按隨機(jī)組裝禮盒出售,存貨核算是否可以按毛利率法折算金額?
老師,請(qǐng)問,轉(zhuǎn)賬到公司賬戶上,備注投資款,就要交印花稅嗎
老師,工地上購買的電箱用于施工,計(jì)入什么科目呢?
老師您好,前面三年的增值稅稅負(fù)大概在千分之2.26,那我控制在千分之2 .2到2.5之間可以嗎
一一般公司借的貸款,他有本金跟利息,他的分錄應(yīng)該怎么做?
報(bào)個(gè)稅時(shí),人員信息采集,是否扣除費(fèi)用,在哪個(gè)位置?謝謝
沒寫完呢吧 還有出售給法人會(huì)計(jì)分錄
借其他應(yīng)付款55000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
會(huì)計(jì)分錄寫一下 固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,這個(gè)就是固定資產(chǎn)清理的余額。具體的金額沒法給你算,因?yàn)槟悴恢滥愕亩惵适嵌嗌佟?
就按沒有稅率寫 不是營業(yè)外收入嗎?
你好,做了營業(yè)外支出,不用做營業(yè)外收入了,你這個(gè)是處置損失。
那要是按63800出售呢 還是損失?
啊,市場價(jià)格是多少的,只要?jiǎng)e低于市場價(jià)格太多就行。
借營業(yè)外支出63800 貸 固定資產(chǎn)清理63800?是這樣?
你好,55541.61減55000/(1加水率) 按照這個(gè)來計(jì)算。
先不考慮稅額
你好,那就一家稅率刪除了不就可以了
能把會(huì)計(jì)分錄寫出來 帶金額的 不考慮稅費(fèi)啥的
借固定資產(chǎn)清理55541.61, 累計(jì)折舊30458.39, 貸固定資產(chǎn)86000 借其他應(yīng)付款55000, 貸固定資產(chǎn)清理 借營業(yè)外支出541.61 貸固定資產(chǎn)清理。