這邊銷項負數發票和紅字信息表對方退回的專票記賬聯做賬
老師,紅沖發票,收回的原正數發票聯是放之前的正數記賬聯后面還是和紅沖的負數發票放在一起?
上個月開了銷售發票,但是這個月對方退回來了,1:退回的票要注明作廢嗎? 2.退回的票要和記賬聯一起記賬,還是和作廢的票一起單獨存放?重新開的紅沖發票的發票聯如何處理,要和記賬聯一起記賬,還是和收回的票放在一起單獨存放?
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負數發票,發票聯和之前開具的紅字信息表放一起放上個月的賬里,上個月進項稅轉出的原始憑證嗎?抵扣聯和上個月抵扣聯放在一起嗎?
老師你好,我們幾個月前給小規模開了專票,這個月把專票紅沖了,對方也沒有抵扣,請問負數發票3聯都放在我們(銷售方)這邊做賬嘛?還是說第二,三聯給對方,我們留第一聯做賬?
老師,紅沖上個月的專票,對方沒抵扣沒入賬,我這邊銷項負數發票和上個月紅沖的發票,和銷項負數發票留存聯次放在一起還是和第一聯一起放在賬里。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
退回的是發票聯和抵扣聯,放哪里
抵扣聯放在你們自己的認證抵扣聯一起
發票聯呢?
發票和記賬聯做賬
對方沒抵扣,抵扣聯退回來了,開的銷項負數的發票聯和抵扣聯,也做賬啊?
抵扣聯不做賬的,發票聯放在開的負數發票聯后邊,做為開負數發票的已經收回的依據