同學你好,是紅沖的負數發票一起
老師,紅沖發票,收回的原正數發票聯是放之前的正數記賬聯后面還是和紅沖的負數發票放在一起?
這月紅沖上月發票,是不是得把客戶手上第二聯拿回來和當月負數發票放一起做一筆紅沖分錄,當月重新開具的正數發票就正常做賬務處理?這個發票怎么發,有點不清楚
老師 紅沖發票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負數一聯粘貼到記賬憑證后面,然后負數的第二聯第三聯和紅沖的第二聯第三聯單獨存放嗎
老師,紅沖上個月的專票,對方沒抵扣沒入賬,我這邊銷項負數發票和上個月紅沖的發票,和銷項負數發票留存聯次放在一起還是和第一聯一起放在賬里。
專票做了沖紅,是要把負數發票所有聯次、已收回發票的抵扣聯,都放在沖紅這筆憑證后面嗎?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應收賬款,有一筆做成了現金,實際沒有收到,現在該怎么修改?
老師,我報企業所得稅匯算清繳時,期間費用明細表的職工薪酬是填管理費用明細表的工資+福利+社保+公積金+工會經費的和填寫嗎?辦公費、業務招待費、差旅費都是在管理費用明細表里找數據填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業再就業人員,今年還需要把這兩個人寫進去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負責過bvi境外主體財稅報表的嗎?