你好!先墊付的計入其他應收款
請問自己汽車修理賠付款先自己墊付了,后來保險公司打到對公戶,請問怎么做分錄?借:銀行存款,貸:其他應收款-保險公司名字?這樣對嗎?這樣就可以了?這筆款入公司賬后背法人轉出給了司機
單位先墊付了員工的保險理賠款,后保險公司再給我們錢的。我做賬時借:銀存 361.44 貸:其他應收款361044。但是資產負債表表上,其他應收款是-361.44.這樣有沒有關系。
有一個公司收到保險理賠都是貸:其他應收款/其他應付款 這是為什么
有關保險理賠款的分錄怎么做用其他應收還是其他應付款,自己先墊付,保險公司在賠給他
有關保險理賠款的分錄怎么做用其他應收還是其他應付款,他自己先墊付,保險公司在賠給他
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
完整的分錄怎么做啊
你好!墊付時借其他應收款貸銀行存款 收回時借銀行存款貸其他應收款
在支付給員工 借其他應付款 貸銀行存款
你好!是職工墊付的嗎?
他自己看病自己付的,保險公司賠給我們,我們在付給他
你好!不是單位墊付嗎?
自己看病單位什么時候墊付了?
我一開始問問題就說了他自己墊付啊
你好,這樣的話是記錄其他應付款,你上面說的是保險理賠,也沒說是生病的,
現在完整的分錄怎么做啊
你好!你們是先收到賠款后在給職工報銷的話? 借:銀行存款? 其他應付款 付款給職工 借其他應付款 貸銀行存款
只要做這兩筆嗎,上面那個其他應收款就不要做了吧
你好!是的,單位沒有墊付不用其他應收款科目,按下邊這兩個就可以