你好 記其他應收款,賠款時沖應收?
請問自己汽車修理賠付款先自己墊付了,后來保險公司打到對公戶,請問怎么做分錄?借:銀行存款,貸:其他應收款-保險公司名字?這樣對嗎?這樣就可以了?這筆款入公司賬后背法人轉出給了司機
單位先墊付了員工的保險理賠款,后保險公司再給我們錢的。我做賬時借:銀存 361.44 貸:其他應收款361044。但是資產負債表表上,其他應收款是-361.44.這樣有沒有關系。
有一個公司收到保險理賠都是貸:其他應收款/其他應付款 這是為什么
有關保險理賠款的分錄怎么做用其他應收還是其他應付款,自己先墊付,保險公司在賠給他
有關保險理賠款的分錄怎么做用其他應收還是其他應付款,他自己先墊付,保險公司在賠給他
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
老師你錯了吧,他自己先墊付,我們在賠給他
你好 借其他應收款,貸其他應付款 員工 墊付的? ? 收到時? 借 銀行貸其他應收款,? 支付,借其他應付,貸銀行?
你這個復雜
借管理費用一醫療費 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
我們收到保險理賠款 借銀行存款 貸其他應付款
但是我的做錯了
有必須理賠不記管理費用,記往來 把你的錯誤分錄紅沖,做我發給你的正確分錄